西安市审计局2016年度部门决算及“三公经费”公开
一、西安市审计局概况
(一)西安市审计局的主要职责
西安市审计局是市政府的组成部门之一,其主要职责是:
1.贯彻执行有关审计法律法规和方针政策;拟订审计地方性规章并监督执行;制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,并组织实施;参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
2.主管全市审计工作;负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
3.向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门、区县人民政府、开发区管委会通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)市预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(2)区县人民政府、开发区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。
(3)使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
(4)市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
(5)市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
(6)市政府部门和由市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
(7)国家审计署、省审计厅授权审计的中央、省属单位和各种专项资金及行业。
(8)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
(9)法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。
5.按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.与区县人民政府共同领导区县审计机关;依法领导和监督区县审计机关的业务,组织区县审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正区县审计机关违反国家规定做出的审计决定;按照干部管理权限,协管区县审计机关负责人。
10.指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统,组织计算机审计和审计管理专业培训。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)西安市审计局的决算单位构成
纳入西安市审计局2016年度决算范围的单位为局本级。包括:
1.处室14个:办公室 组织人事处 财政金融审计处 行政事业审计处 农业与资源环保审计处 固定资产投资审计处(一处) 固定资产投资审计处(二处) 企业审计处 社会保障与外资运用审计处 经济责任审计处(一处) 经济责任审计处(二处) 审理稽核处 审计整改处 机关党委
2.事业单位1个:西安市计算机审计信息中心。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市审计局 |
行政单位 |
2 |
西安市计算机审计信息中心 |
财政全额拨款事业单位 |
二、2016年部门决算表
(一)2016年部门决算收支总表 2016年部门决算收支总表 |
|||
公开01表 |
|||
编制单位:西安市审计局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
1,981.43 |
1、一般公共服务支出 |
1,835.57 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
1,981.43 |
2、外交支出 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
145.05 |
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.80 |
6、其他收入 |
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1,981.43 |
本年支出合计 |
1981.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转结余 |
0.01 |
收入总计 |
1,981.43 |
支出总计 |
1981.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
(二)2016年部门决算收入总表
2016年部门决算收入总表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
编制单位:西安市审计局 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
合计 |
1,981.43 |
1,981.43 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,835.58 |
1,835.58 |
|
|
|
|
|
|||
20108 |
审计事务 |
1,835.58 |
1,835.58 |
|
|
|
|
|
|||
2010801 |
行政运行 |
1,261.41 |
1,261.41 |
|
|
|
|
|
|||
2010802 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010804 |
审计业务 |
344.80 |
344.80 |
|
|
|
|
|
|||
2010805 |
审计管理 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010806 |
信息化建设 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
82.37 |
82.37 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
(三)2016年部门决算支出总表
2016年部门据算支出总表
公开03表 |
|||||||||||||||||||
编制单位:西安市审计局 |
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
合计 |
1,981.42 |
1,407.26 |
574.16 |
|
|
|
|
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,835.57 |
1,261.41 |
574.16 |
|
|
|
|
|||||||||||
20108 |
审计事务 |
1,835.57 |
1,261.41 |
574.16 |
|
|
|
|
|||||||||||
2010801 |
行政运行 |
1,261.41 |
1,261.41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010802 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
2010804 |
审计业务 |
344.80 |
|
344.80 |
|
|
|
|
|||||||||||
2010805 |
审计管理 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
2010806 |
信息化建设 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
2010899 |
其他审计事务支出 |
82.36 |
|
82.36 |
|
|
|
|
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况 |
|
||||||||||||||||||
|
(四)2016年部门决算财政拨款收支总表
2016年部门决算财政拨款收支总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
编制单位:西安市审计局 |
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|||||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
1、一般公共预算财政拨款 |
1,981.43 |
1、一般公共服务支出 |
1,835.57 |
1,835.57 |
|
|||
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|||
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|||
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
8、社会保障和就业支出 |
145.05 |
145.05 |
|
|||
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|||
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|||
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|||
本年收入合计 |
1,981.43 |
本年支出合计 |
1,981.42 |
1,981.42 |
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.01 |
0.01 |
|
|||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||
收入总计 |
1,981.43 |
支出总计 |
1,981.43 |
1,981.43 |
|
|||
注:表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
(五)2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类)
公开05表 |
|||||||||
编制单位:西安市审计局 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
合计 |
1,981.42 |
1,407.26 |
1,239.53 |
167.73 |
574.16 |
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,835.57 |
1,261.41 |
1,093.68 |
167.73 |
574.16 |
|
||
20108 |
审计事务 |
1,835.57 |
1,261.41 |
1,093.68 |
167.73 |
574.16 |
|
||
2010801 |
行政运行 |
1,261.41 |
1,261.41 |
1,093.68 |
167.73 |
|
|
||
2010802 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
|
|
|
48.00 |
|
||
2010804 |
审计业务 |
344.80 |
|
|
|
344.80 |
|
||
2010805 |
审计管理 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
||
2010806 |
信息化建设 |
86.00 |
|
|
|
86.00 |
|
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
82.36 |
|
|
|
82.36 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.05 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.05 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
145.05 |
145.05 |
145.05 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
||
注:本表反映部门部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
|||||||||
|
(六)2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)
编制单位:西安市审计局 |
公开06表 单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,407.26 |
1,239.53 |
167.73 |
|
301 |
工资福利支出 |
813.49 |
813.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
444.58 |
444.58 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
341.73 |
341.73 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
27.18 |
27.18 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
167.73 |
|
167.73 |
|
30201 |
办公费 |
9.32 |
|
9.32 |
|
30202 |
印刷费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30205 |
水费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
30206 |
电费 |
14.76 |
|
14.76 |
|
30207 |
邮电费 |
5.48 |
|
5.48 |
|
30211 |
差旅费 |
5.38 |
|
5.38 |
|
30216 |
培训费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30228 |
工会经费 |
9.96 |
|
9.96 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.36 |
|
6.36 |
|
30239 |
其他交通费 |
93.48 |
|
93.48 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
16.65 |
|
16.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
426.04 |
426.04 |
|
|
30305 |
生活补助 |
155.42 |
155.42 |
|
|
30309 |
奖励金 |
154.78 |
154.78 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
83.08 |
83.08 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
31.61 |
31.61 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
(七)2016年部门决算政府性基金收支表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
编制单位:西安市审计局 |
2016年度 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转合结余情况 |
|||||||||||
|
(八)2016年部门决算政府采购情况表
2016年部门决算政府采购情况表 |
||||
公开08表 |
||||
编制单位:西安市审计局 |
单位:万元 |
|||
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
124.00 |
124.00 |
|
货物 |
2 |
|
||
工程 |
3 |
|
||
服务 |
4 |
124.00 |
124.00 |
|
(九)2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
公开09表 |
|||||
编制单位:西安市审计局 |
单位:万元 |
||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出 |
三、西安市审计局2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
西安市审计局2016年收入1981.43万元,较去年增长10.86%;支出总计1981.42万元,较去年增长8.03%
1.收入总计1981.43万元,包括:行政运行1261.41万元,一般行政管理事务48万元,审计业务经费344.80万元,审计管理13万元,信息化建设86万元 ,其他审计事务支出82.37万元,社会保障和就业支出145.05万元,公务员医疗补助0.8万元。
2.支出总计1981.42万元,包括:
(1)基本支出1407.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。行政运行1261.41万元,其中:人员经费1093.68万元万元,日常公用经费支出167.73万元;社会保障和就业支出145.05万元,医疗卫生与计划生育支出0.8万元。
(2)项目支出574.16万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务48万元,审计业务344.80万元,审计管理13万元,信息化建设86万元,其他审计事务支出82.36万元。
3.年末结转和结余0.01万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2016年度一般公共预算财政拨款收支
1.一般公共预算财政拨款收入决算情况。
收入总计1981.43万元,包括:行政运行1261.41万元,一般行政管理事务48万元,审计业务经费344.80万元,审计管理13万元,信息化建设86万元 ,其他审计事务支出82.37万元,社会保障和就业支出145.05万元,医疗卫生与计划生育支出0.8万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算情况(按支出功能分类科目)。
2016年度公共预算财政拨款支出1981.42万元,其中:
基本支出1407.26万元,包括:行政运行1261.41万元,医疗卫生与计划生育支出0.8万元,社会保险和就业支出145.05万元。
项目支出574.16万元,包括:一般行政事务48万元,审计业务344.80万元,审计管理13万元,信息化建设86万元,其他审计事务支出82.37万元,既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西安市审计局2016年度财政拨款基本支出1407.26万元,其中:人员经费1239.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴;日常公用经费167.73万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、培训费、其他交通费、公务用车运行维护费及其他费用。
(四)政府采购支出情况
2016年政府采购支出124万元,其中服务采购124万元。
(五)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6.36万元(公务用车维护费6.36万元),公务接待费0.64万元。
1.公务用车运行维护费6.36万元,较去年同比下降76%,主要是公车改革后,公车运行维护费减少了。主要用于机要文件送达、市内、郊区应急因公出行以及开展市郊(县、区)重大审计业务所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司机伙食补助等支出。
2.公务接待费0.64万元,较去年同比下降71%, 累计接待2批次,11人。 主要用于公务接待工作支出。
(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度西安市审计局无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。