蓝田县召开全县内部审计工作会议

12月8日,蓝田县召开全县内部审计工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作特别是内部审计工作的重要指示精神,全面落实全市内部审计工作会议精神,总结工作、分析形势、部署任务。县委常委、副县长苏护强出席会议并讲话,县审计局局长张树刚主持会议,县财政局等9个部门、1个国有企业、1个二级单位(县医院)分管内部审计工作的领导等20余人参加。

会上,县审计局传达了全市内部审计工作会议精神和市规范政府投资审计工作会议精神,对全县内部审计工作开展情况及对全县内部审计监督检查情况进行了通报。县卫健局、县城市管理局等11个部门单位汇报了2023年内部审计工作开展情况。

苏护强对全县2023年内部审计工作取得的成绩表示肯定,他指出,内部审计工作围绕中心,服务大局,在规范内部管理、防范风险隐患、促进廉政建设等方面取得了显著成绩,监督和促进作用不断提升。但同时“谁来审、审什么、怎么审”的矛盾依然存在。

苏护强强调,要从三个方面提升全县内部审计工作水平,一是提高政治站位,深刻认识内部审计工作重要性;二是守正创新,全力提升内部审计工作质量和效率;三是举一反三,扎实推进内部审计发现问题的整改工作。

苏护强要求,坚持问题导向,着力构建内部审计工作新格局。一要全面夯实责任。各单位“一把手”是内审工作的第一责任人,严格执行重大事项报告制度,县审计局也要把“一把手”是否重视内审工作、内审工作开展情况以及质量效果等内容,统筹纳入年度经济责任审计工作方案,作为经责审计的重要考量内容。二是要聚焦主责主业。彻底解决“谁来审、审什么、怎么审”问题,既要关注单位业务和管理活动,又要关注党和国家政策的执行情况,做好常态化“经济体检”,对资金管理使用的全流程、项目建设的全过程审细审清、不留盲区。三要加强协同联动。要在党的领导下建立审计工作联络机制,优化本系统内部审计资源运用;建立与纪检监察、巡视巡察、组织人事等监督部门的协作配合机制;国家审计与内部审计要一体推动、优势互补、同向发力。